當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
留底抵欠稅,對(duì)應(yīng)的附加稅會(huì)隨抵欠的增值一并減少嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好會(huì)的,因?yàn)楦郊佣愂前丛鲋刀悶榛A(chǔ)來(lái)交的。
03/08 10:30
玲老師
03/08 10:30
就是咱實(shí)際應(yīng)該交多少增值稅?按照這個(gè)來(lái)計(jì)算所得稅。
玲老師
03/08 10:30
咱們用留抵的抵了欠稅,只是說(shuō)咱不用自己交錢了,但是應(yīng)該交的增值稅沒(méi)有變化。還是按照實(shí)際應(yīng)該繳納的增值稅計(jì)算附加稅。
84784994
03/08 10:34
那樣算來(lái),我實(shí)際繳納的附加稅豈不是和我實(shí)際繳納的增值稅不配比了嗎?導(dǎo)致多交附加稅了啊。
玲老師
03/08 10:38
你好,咱實(shí)際應(yīng)該交多少增值稅就用這個(gè)數(shù)為基數(shù)計(jì)算附加?
你用留抵的稅款抵扣了,只是說(shuō)咱不用從兜里拿錢了,用前面留抵的稅款來(lái)抵扣了。
你看一下你是不是這個(gè)情況?
你這個(gè)留抵要是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額留抵這個(gè)可以是直接抵扣。按照抵扣后的增值稅來(lái)計(jì)算附加稅。
這個(gè)是兩種情況,一個(gè)是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額。
前面說(shuō)的這種是前面留抵的,多交稅款可以抵扣以后的。
84784994
03/08 10:46
老師,我是1月份申報(bào)了24萬(wàn)增值稅、2.8萬(wàn)的附加稅,由于賬上沒(méi)錢,形成了欠稅。在2月份的時(shí)候取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,并有足夠的留底;拿2月份的這部分留底去遞減1月份24萬(wàn)增值稅欠款時(shí),對(duì)應(yīng)的2.8萬(wàn)附加稅,會(huì)不會(huì)隨著增值稅的抵減而相應(yīng)的減少?
玲老師
03/08 10:48
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的這個(gè)增值稅,然后對(duì)應(yīng)的附加稅也會(huì)減少。
84784994
03/08 11:01
首先對(duì)老師的回答表示感謝。 然后我想在咨詢下,(在實(shí)際操作中)在電子稅務(wù)局上——留底(退)抵欠稅項(xiàng)目下,申請(qǐng)用留底抵欠所欠的增值稅后,是不是對(duì)應(yīng)的附加稅直接也沒(méi)了;會(huì)不會(huì)抵欠增值稅后,還顯示有對(duì)應(yīng)附加稅的欠稅情況啊?
玲老師
03/08 11:04
你好是的。因?yàn)樵凼怯眠M(jìn)項(xiàng)抵扣的增值稅。所以對(duì)應(yīng)的附加稅也會(huì)少。
閱讀 279