問(wèn)題已解決

你好,老師預(yù)付賬款期末借方有余額,對(duì)方不開(kāi)票了,因?yàn)?1年就沒(méi)有合作了,那這個(gè)余額怎么處理好呢

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:03/07 16:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果最終確定不再合作了,進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出。
03/07 16:09
84784964
03/07 16:20
這樣會(huì)有什么影響嗎
宋生老師
03/07 16:22
你好,這個(gè)沒(méi)什么關(guān)系呀。不能稅前扣除
84784964
03/07 16:24
以后查這筆帳應(yīng)該怎么說(shuō)呢,就說(shuō)客戶沒(méi)有合作了然后不開(kāi)票
宋生老師
03/07 16:26
你好,不是不開(kāi)票,而是付了錢,后面又沒(méi)有業(yè)務(wù),沒(méi)有收回這個(gè)款項(xiàng)。
84784964
03/07 16:32
哦,其他應(yīng)付款期末借方有余額是不是也轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出呢
84784964
03/07 16:33
預(yù)付賬款的余額可以轉(zhuǎn)入法人之前借給公司款里面沖銷嗎
宋生老師
03/07 16:33
你好,,你如果確定解決不了了,就是這樣子。
84784964
03/07 16:33
借:其他應(yīng)付款~法人貸:預(yù)付賬款
84784964
03/07 16:36
老師可以這樣沖銷嗎
宋生老師
03/07 16:39
你好可以的,法人同意就行。
84784964
03/07 16:43
這個(gè)有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
宋生老師
03/07 16:44
你好,這個(gè)沒(méi)什么風(fēng)險(xiǎn)。
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