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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問這個(gè)憑證把本金和利息支出的金額錄反了,去年12月的賬,現(xiàn)在還沒有匯算清繳,現(xiàn)在反賬去改呢,還是在這個(gè)月做調(diào)整憑證
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反結(jié)賬需要修改去年的申報(bào)表
03/07 13:09
84785019
03/07 13:10
不是還沒匯算清繳嗎?不用改去年的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表吧?匯算時(shí)再提供最新的,還有如果這個(gè)月做調(diào)整憑證怎么做
84785019
03/07 13:28
麻煩回答一下
郭老師
03/07 13:29
好,但是你賬上做的和申報(bào)的數(shù)據(jù)得是一致的是吧。
84785019
03/07 13:31
因?yàn)槭穷A(yù)繳的,所以數(shù)據(jù)有點(diǎn)差入。如果我直接在當(dāng)月調(diào)整的話,調(diào)整憑證怎么做
郭老師
03/07 13:32
你好,當(dāng)月修改還用調(diào)整憑證了,直接做正確的就是借財(cái)務(wù)費(fèi)用41038.26,
長(zhǎng)期借款373476.74,
貸銀行存款414515
直接按照正確的來做不就可以了,這個(gè)錯(cuò)誤的l換成正確的。
84785019
03/07 13:33
我是說在今年3月調(diào)整,不去改去年的賬,這個(gè)怎么做
郭老師
03/07 13:38
借長(zhǎng)期借款
貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)
金額是差額
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