問題已解決

請(qǐng)問這個(gè)憑證把本金和利息支出的金額錄反了,去年12月的賬,現(xiàn)在還沒有匯算清繳,現(xiàn)在反賬去改呢,還是在這個(gè)月做調(diào)整憑證

84785019| 提問時(shí)間:03/07 13:08
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
都可以 反結(jié)賬需要修改去年的申報(bào)表
03/07 13:09
84785019
03/07 13:10
不是還沒匯算清繳嗎?不用改去年的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表吧?匯算時(shí)再提供最新的,還有如果這個(gè)月做調(diào)整憑證怎么做
84785019
03/07 13:28
麻煩回答一下
郭老師
03/07 13:29
好,但是你賬上做的和申報(bào)的數(shù)據(jù)得是一致的是吧。
84785019
03/07 13:31
因?yàn)槭穷A(yù)繳的,所以數(shù)據(jù)有點(diǎn)差入。如果我直接在當(dāng)月調(diào)整的話,調(diào)整憑證怎么做
郭老師
03/07 13:32
你好,當(dāng)月修改還用調(diào)整憑證了,直接做正確的就是借財(cái)務(wù)費(fèi)用41038.26, 長(zhǎng)期借款373476.74, 貸銀行存款414515 直接按照正確的來做不就可以了,這個(gè)錯(cuò)誤的l換成正確的。
84785019
03/07 13:33
我是說在今年3月調(diào)整,不去改去年的賬,這個(gè)怎么做
郭老師
03/07 13:38
借長(zhǎng)期借款 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 金額是差額
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~