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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,借:應(yīng)付工資1000.47 貸:銀行存款1000 這個(gè)分錄兩邊金額不對(duì)等。怎么處理呢 我們老板是出納,他直接把工資的尾數(shù)省略掉了。
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速問速答同學(xué)您好,直接按實(shí)發(fā)處理尾數(shù)沖記提用費(fèi)用借:應(yīng)付工資1000.47
貸:銀行存款1000, 管理費(fèi)用工資0.47
2024 03/07 11:43
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