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問題已解決
裝修款合同10萬,月初預(yù)付了21500, 借預(yù)付賬款,貸銀行存款, 月底付尾款同時收到發(fā)票, 借管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 10萬 貸 銀行存款78500 預(yù)付賬款21500 請問我這樣做分錄對嗎?
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你好,這個是租賃的房屋嗎?
2024 03/06 19:50
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2024 03/06 19:52
是的,租的是個人的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/06 19:56
你好,把這個管理費(fèi)用改成長期待攤費(fèi)用。最低分?jǐn)側(cè)辏旯さ拇卧麻_始分?jǐn)偂?/div>
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2024 03/06 20:00
好的,老師我如果再加一個分錄,借長期待攤費(fèi)用,貸管理費(fèi)用-裝修費(fèi)
這樣可以嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/06 20:01
你好可以的
可以這么做的
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2024 03/06 20:05
老師,采購醫(yī)療設(shè)備,也是月初預(yù)付,月底付清了尾款,但對方還未給我們發(fā)票,這個應(yīng)該計(jì)入什么科目呢?可以計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/06 20:06
設(shè)備的到了嗎?到了都可以。
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2024 03/06 20:08
到了的,已經(jīng)在試用了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/06 20:09
你好
那就可以做的。
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2024 03/06 20:09
好的,謝謝老師
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2024 03/06 20:11
不用客氣,工作愉快
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