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多認證了進項稅1000 但是當月有一筆進項稅轉(zhuǎn)出 怎么做分錄
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速問速答你好!什么原因產(chǎn)生的?時費用還是成本?
03/06 19:43
84785020
03/06 19:46
是購貨方出問題了 專管員叫我們進項轉(zhuǎn)出
耿老師
03/06 19:49
你好!借主營業(yè)務成本 貸應交稅費應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出
84785020
03/06 19:54
進項稅賬上一直掛著嗎
84785020
03/06 20:31
貸應交稅費應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出有余額了
耿老師
03/06 20:33
你好!月末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)就可以
84785020
03/06 20:34
怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢 分錄
84785020
03/06 20:36
麻煩老師寫一下分錄
耿老師
03/06 20:38
、月底進行結(jié)轉(zhuǎn)時:借:應交稅法-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出);貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅
84785020
03/06 20:42
老師我賬上進項稅額是-1000 借:應交稅法-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出);貸:應交稅費-進項稅呢
耿老師
03/06 20:44
你好!應該是轉(zhuǎn)入成本或費用
84785020
03/06 20:46
!借主營業(yè)務成本 貸應交稅費應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出, 借:應交稅法-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出);貸:應交稅費-進項稅
耿老師
03/06 20:48
你好!一般是轉(zhuǎn)入未交增值稅
84785020
03/06 20:50
但是我這個月不需要交稅的
84785020
03/06 20:52
因為多認證了賬上是-1000 這個月不需要交稅 就是進項稅轉(zhuǎn)出 也不需要交稅 所以不知道怎么做分錄
耿老師
03/06 20:54
你好,月底都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,有留底的話未交增值稅是借方余額
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