問題已解決

老師,賬上結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅和申報以后實際支付的未交增值稅金額不一致,賬上少0.01這個要怎么調(diào)賬?

84785007| 提問時間:03/06 17:20
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
差額計入管理費用-其他就是
03/06 17:21
84785007
03/06 17:25
就是補記一個分錄,借管理費用-其他? ? 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎?
家權(quán)老師
03/06 17:26
是的,就是那樣子做平就是
84785007
03/06 17:28
摘要是調(diào)整未交增值稅嗎
家權(quán)老師
03/06 17:31
是的,就是那樣子的
84785007
03/06 17:33
好的,非常感謝老師
家權(quán)老師
03/06 17:34
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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