問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn),2023年10月份的增值稅,做的延期緩交稅款,今年2月18號(hào)扣的,申報(bào)2月份增值稅的時(shí)候填的表,對(duì)嗎,還是應(yīng)該填1月份所屬期的增值稅表,不太理解

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:03/06 10:56
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好,那您看一下您延期多長(zhǎng)時(shí)間,然后再確定什么時(shí)候申報(bào)?
03/06 10:57
84784965
03/06 11:06
今年2月份到期了,已經(jīng)扣款了
玲老師
03/06 11:10
對(duì)的,你2月份申報(bào)時(shí)填寫對(duì)的。到2月扣款就可以了。
84784965
03/06 11:26
我填的2月份所屬期的增值稅報(bào)表,不對(duì)是嗎
玲老師
03/06 11:28
這個(gè)應(yīng)該是填寫10月份的增值稅的數(shù)據(jù)。 把這個(gè)稅款申報(bào)到稅務(wù)局扣款。。
84784965
03/06 11:41
主表第30行的填了吧,填到幾月份的報(bào)表
玲老師
03/06 11:43
好,這個(gè)是10月份的,應(yīng)該填寫10月份的。
84784965
03/06 13:34
你沒(méi)理解我的的意思,都過(guò)去半年了,在去大廳改表格嗎?
84784965
03/06 13:34
還能這么干?
84784965
03/06 13:36
扣稅之前中間持續(xù)好幾個(gè)月,主表顯示期末未繳稅款多少錢,一直有個(gè)數(shù),到期交了,再回頭改10月份報(bào)表?
玲老師
03/06 13:38
你好,你要是網(wǎng)站不能操作就去大廳。 就是在申報(bào)系統(tǒng)里找到對(duì)應(yīng)所屬期的申報(bào)表,填寫申報(bào)交稅就可以了。
84784965
03/06 14:00
能操作,我想確認(rèn)下是1月還是2月報(bào)表,你直接讓我填去年10月份的
玲老師
03/06 14:04
您好,您找到10月所屬期填寫申報(bào)這樣。
玲老師
03/10 11:23
按稅款所屬期這個(gè)填寫申報(bào)
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