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老師你好 請(qǐng)教一下 公司自產(chǎn)的飲料 用于辦公室接待 也要視同銷售繳納增值稅嗎

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:03/05 16:29
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是,自產(chǎn)的飲料 用于辦公室接待 也要視同銷售繳納增值稅
03/05 16:31
84784994
03/06 11:30
老師 視同銷售的銷項(xiàng)稅額 申報(bào)增值稅應(yīng)該怎么填列
84784994
03/06 11:30
我們新辦企業(yè) 生產(chǎn)新品 目前還沒(méi)有收入
文文老師
03/06 11:56
參照市場(chǎng)同類商品銷售價(jià)格或自己的銷售價(jià)格
84784994
03/06 12:47
因?yàn)槲覀兪巧a(chǎn)飲料的 而且是新品 前面都是因?yàn)樗涂蛻? 和辦公室招待用才視同銷售 這部分需要繳納的增值稅在哪塊填列
84784994
03/06 12:50
我看了一下納稅申報(bào)表表一 有未開具發(fā)票欄次 我在這塊填銷項(xiàng)應(yīng)納稅額,銷售額這塊確實(shí)沒(méi)有 寫0對(duì)嗎
文文老師
03/06 13:52
填寫在 未開具發(fā)票欄次
84784994
03/06 15:12
銷項(xiàng)稅額這塊填寫視同銷售應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅 對(duì)應(yīng)銷售額填寫0 對(duì)嗎
文文老師
03/06 15:15
不是填寫0 ,按市場(chǎng)上同類產(chǎn)品價(jià)格
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