問題已解決

老師 我這年度匯算清繳時(shí) 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表最后出現(xiàn)負(fù)數(shù) 我不想退稅 應(yīng)該怎么辦,這個(gè)應(yīng)該點(diǎn)嗎

84784956| 提問時(shí)間:03/05 13:07
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
那你得調(diào)增到不退稅哦
03/05 13:08
84784956
03/05 13:09
調(diào)增 不得更正申報(bào)表嘛 是不是還得寫說明呀 沒有理由呀
樸老師
03/05 13:11
這個(gè)就寫多交或者預(yù)繳
84784956
03/05 13:15
那具體走哪兒調(diào)增呢
樸老師
03/05 13:21
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增
84784956
03/05 13:41
明細(xì)表里其他調(diào)增那欄填嗎? ?那這說明要怎么填寫?
樸老師
03/05 13:47
對(duì)的 直接調(diào)增就可以了
84784956
03/05 13:50
那這說明不需要寫嗎?
樸老師
03/05 13:52
同學(xué)你好 不用寫說明的哦
84784956
03/05 13:58
沒有說明 稅務(wù)局能讓過嘛
樸老師
03/05 14:03
同學(xué)你好 匯算清繳這個(gè)不需要寫呀
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