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老師你好!請問一下我們公司房租每次付款時分錄 借 管理費用 房租 貸 銀行存款 下個月攤銷的時候 借管理費用房租 貸 待攤費用 房租 這樣是不是不對?

84785034| 提問時間:2024 03/04 16:56
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
借 管理費用 房租 貸 銀行存款 下個月攤銷的時候 借管理費用房租 貸 待攤費用 房租 這樣是不對 應(yīng)該借 待攤費用房租 貸 銀行存款 攤銷的時候 借管理費用房租 貸 待攤費用?
2024 03/04 16:57
84785034
2024 03/04 16:58
之前一直都是這樣做的,現(xiàn)在怎么調(diào)以前的賬
暖暖老師
2024 03/04 16:59
管理費用轉(zhuǎn)到待攤費用
84785034
2024 03/04 17:02
怎么調(diào),麻煩把分錄寫出來一下
暖暖老師
2024 03/04 17:05
借待攤費用 借管理費用紅字
84785034
2024 03/04 17:09
沖多少啊
暖暖老師
2024 03/04 17:10
你看你管理費用里邊,你有多少紅字呢?關(guān)于房租這個就充多少。
84785034
2024 03/04 17:14
跨年了總那個科目
暖暖老師
2024 03/04 17:15
那用以前年度損益調(diào)整代替管理費用
84785034
2024 03/04 17:17
沒有這個科目,是不是可以用 利潤分配 未分配利潤?
暖暖老師
2024 03/04 17:18
直接用利潤分配未分配利潤
84785034
2024 03/04 17:20
這樣可以了嗎
暖暖老師
2024 03/04 17:29
對。你的分錄是對的沒問題
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