問題已解決

用留底稅額申請抵上月未付稅金和抵滯納金,怎么做賬

84785037| 提問時間:03/03 21:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,借:應(yīng)交稅金-(我們未付哪個稅) 貸:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 月末 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅 形成留抵了
03/03 21:39
84785037
03/03 21:59
分錄不懂,還有營業(yè)外支出怎么在貸方
廖君老師
03/03 22:08
不好意思,中間那個貸多了 借:應(yīng)交稅金-(我們未付哪個稅)? ?營業(yè)外支出(滯納金) 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
84785037
03/04 09:01
那借方的未交稅金和貸方的未交稅金是一個科目的二級三級,還是就是一個科目,最后貸方的那個科目不能平,要轉(zhuǎn)到哪里
廖君老師
03/04 09:17
您好,借方的應(yīng)交稅金要到末級科目,我們是交了哪個稅, 應(yīng)交稅金-未交增值稅這個科目不要平的,借方余額是我們的留底
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~