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用留底稅額申請抵上月未付稅金和抵滯納金,怎么做賬
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速問速答您好,借:應(yīng)交稅金-(我們未付哪個稅) 貸:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
月末 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅 形成留抵了
03/03 21:39
84785037
03/03 21:59
分錄不懂,還有營業(yè)外支出怎么在貸方
廖君老師
03/03 22:08
不好意思,中間那個貸多了
借:應(yīng)交稅金-(我們未付哪個稅)? ?營業(yè)外支出(滯納金) 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
84785037
03/04 09:01
那借方的未交稅金和貸方的未交稅金是一個科目的二級三級,還是就是一個科目,最后貸方的那個科目不能平,要轉(zhuǎn)到哪里
廖君老師
03/04 09:17
您好,借方的應(yīng)交稅金要到末級科目,我們是交了哪個稅,
應(yīng)交稅金-未交增值稅這個科目不要平的,借方余額是我們的留底
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