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老師想問一下之前個(gè)體戶代開專票了,當(dāng)時(shí)開完就從賬上把增值稅和附加稅就扣走了,次月申報(bào)的時(shí)候在預(yù)交哪里只填寫了增值稅,附加稅沒有提現(xiàn),那么做賬的時(shí)候這個(gè)附加也得做賬吧,那這樣的話,申報(bào)表和賬能對(duì)上嗎

84785022| 提問時(shí)間:03/03 18:36
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是可以的,是可以對(duì)上的
03/03 18:36
84785022
03/03 18:42
對(duì)不上,個(gè)體戶:例如我1月份代開專票了,當(dāng)天就繳納了增值稅和附加稅。2月份的時(shí)候我開始做一月份的賬和報(bào)一月份的稅,此時(shí)代開專票繳納的增值稅在主表的預(yù)交友體現(xiàn),但是代開的附加主表沒有提現(xiàn)呀,我賬上做了增值稅和附加稅啊,就是不一致呀?
小鎖老師
03/03 20:39
你是不是1月份的月底代開的這個(gè)?您好
84785022
03/04 08:45
不是1月底啊,就是不一致
小鎖老師
03/04 13:22
如果是你當(dāng)天繳納后,這個(gè)會(huì)對(duì)不起,這個(gè)是存在的
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