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老師:銀行轉(zhuǎn)賬勞務(wù)費(fèi)沖正退回款項(xiàng),后期補(bǔ)發(fā),當(dāng)期會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?

84784949| 提問時(shí)間:03/01 19:00
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好! 是這樣的,首先,原來勞務(wù)費(fèi)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目,是哪個(gè),你就做相反的憑證, 假如說,原來的勞務(wù)費(fèi)是工資 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果銀行存款退回 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬
03/01 19:03
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