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老師你好 上月進(jìn)項稅額100萬,銷項稅額90萬,這個怎么做賬務(wù)處理呀

84785026| 提問時間:02/29 16:45
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
02/29 16:45
84785026
02/29 16:51
這個留抵稅額,現(xiàn)在還是直接這個處理嗎,有聽別人說需要做無票收入,不太了解,為什么要做這個無票收入
家權(quán)老師
02/29 16:53
留抵稅跟無票收入無關(guān)
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