問(wèn)題已解決

老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,如果我們法人用他個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)款給對(duì)方公司,那那這個(gè)錢(qián)怎樣還給法人啊,因?yàn)楣~也沒(méi)有和法人借款記錄。公賬怎樣賺錢(qián)給法人啊。

84784969| 提問(wèn)時(shí)間:02/29 16:24
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你們補(bǔ)一個(gè)代付款協(xié)議,就是法人代付款。蓋章。然后拿法人回單做附件掛賬
02/29 16:26
84784969
03/01 09:15
代付款協(xié)議就是只有法人才能是嗎,那這種賬多是不是就一直掛賬著?? ?那我網(wǎng)銀提交支付給法人,我要備注什么呢?
王曉曉老師
03/01 09:32
也不是一定是法人,都可以,對(duì),還不到就先掛著。備注還代付款
84784969
03/01 14:28
掛太多不是也有問(wèn)題嗎
84784969
03/01 14:29
那這樣都不用交個(gè)稅了,正常轉(zhuǎn)給私人要交個(gè)稅,其實(shí)這樣也不影響,不是收入收入要開(kāi)票,這個(gè)相當(dāng)于是成本,只是沒(méi)票而已。
王曉曉老師
03/01 14:29
是的,你們年底的時(shí)候最好處理下余額
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