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實(shí)務(wù)工作中往來會(huì)計(jì)對完應(yīng)收應(yīng)付需要不需要會(huì)計(jì)主管來復(fù)核?

84785000| 提問時(shí)間:2024 02/27 20:34
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,不需要的,我們在以后對賬中會(huì)發(fā)現(xiàn)哪里不對,調(diào)整就好了,主管沒有對賬也沒有這個(gè)水平發(fā)現(xiàn)不對的
2024 02/27 20:35
84785000
2024 02/27 20:52
那如果往來的會(huì)計(jì)是兼職的對的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,造成公司多付款,這個(gè)責(zé)任怎么辦?
廖君老師
2024 02/27 20:53
啊,付款不是采購寫的付款單么,后附發(fā)票,怎么會(huì)多付呀
84785000
2024 02/27 21:00
打的比方,主要想表達(dá)的是對方是兼職的他做的往來,應(yīng)不應(yīng)該由公司正式會(huì)計(jì)再復(fù)核一下。按財(cái)務(wù)流程不是也應(yīng)該有復(fù)核嗎?
廖君老師
2024 02/27 21:02
您好,是的,流程是要復(fù)核的,上面那個(gè)例子,錯(cuò)了是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人賠錢的,因?yàn)槭遣块T主管,他怎么跟往來會(huì)計(jì)算賬內(nèi)部處理
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