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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司收到客戶訂貨款,但是這筆款項需要打給另一個供貨商,才能訂到貨,相當(dāng)于我們公司賺中間差價。那么我們公司收到客戶款項怎么做賬?
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速問速答你好 如果是全額開發(fā)票給客戶的話 需要把客戶的錢做收入的呀
2024 02/27 16:51
王璐璐老師
2024 02/27 16:55
加油? 等你的好評哦
84784983
2024 02/27 16:55
我知道收入這個是需要做,那么需不需要做應(yīng)付款
84784983
2024 02/27 16:57
因為其中一部分需要付給另一個供貨商,但是我們是月結(jié),只有月底才會對賬,每一筆給供貨商多少也不清楚
王璐璐老師
2024 02/27 17:00
你好 需要做應(yīng)付款的呀? 如果應(yīng)付款暫時搞不出來 就月底對賬了以后 再做也是可以的哈
84784983
2024 02/27 17:01
那如果當(dāng)月也對不出來呢
84784983
2024 02/27 17:02
就是也有可能隔月那么一兩筆,那么能不能給供貨上訂貨的時候做個應(yīng)付借貸方那樣的,顯示一下
王璐璐老師
2024 02/27 17:08
你好? 如果當(dāng)月對不出來的話 也可以預(yù)估一個數(shù)字的哈? ?等對賬了開發(fā)票了 再沖掉? 正常做成本就可以的
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