問題已解決
老師,我想問下已入賬未抵扣的進賬放去待認證進賬稅,具體分錄應(yīng)該怎么做呀,后邊不是說還要轉(zhuǎn)入其他流動資產(chǎn),那分錄又怎么弄哇
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速問速答同學(xué)你好
借費用等科目
借待認證抵扣進項稅
貸銀行存款
2024 02/27 13:29
84784952
2024 02/27 13:40
不是要轉(zhuǎn)入其他流動資產(chǎn)嗎
樸老師
2024 02/27 13:46
同學(xué)你好
分錄沒有這個科目呀
84784952
2024 02/27 15:32
那我以前聽他們說的要轉(zhuǎn)入其他流動資產(chǎn)呢,太奇怪了,那就只在待認證進賬里提現(xiàn),等認證的時候在轉(zhuǎn)入進賬稅對嗎
樸老師
2024 02/27 15:35
同學(xué)你好
做賬不用
沒有這個科目
84784952
2024 02/27 15:47
那這個余額還是在應(yīng)交稅費底下的哇
樸老師
2024 02/27 15:51
同學(xué)你好
對的
是這樣
84784952
2024 02/27 15:55
好的,那前兩個月我那兩筆弄錯了怎么辦,都轉(zhuǎn)其他流動資產(chǎn)了哦
樸老師
2024 02/27 16:18
沖減了就可以,沒有這個科目
84784952
2024 02/27 17:04
好的,的以為其他流動資產(chǎn)我都放在待處理財產(chǎn)損益里的
樸老師
2024 02/27 17:07
這個不是的哦
按會計準則科目來
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