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以前的會(huì)計(jì)入錯(cuò)了,明細(xì)賬顯示還有借方的余額30,怎樣用分錄平了

84784953| 提問時(shí)間:02/27 10:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外
02/27 10:58
84784953
02/27 11:00
營(yíng)業(yè)外支出嘛?
樸老師
02/27 11:01
這個(gè)是做分錄計(jì)提的就直接做分錄沖減了
84784953
02/27 11:03
能麻煩您把整個(gè)分錄寫一下給我看看可以嘛?
樸老師
02/27 11:06
同學(xué)你好 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
84784953
02/28 09:06
那我的所得稅費(fèi)用不就有數(shù)了?怎樣平?
84784953
02/28 09:08
直接紅沖負(fù)數(shù) 嘛? 借所得稅費(fèi)用 -30 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅-30
樸老師
02/28 09:17
結(jié)轉(zhuǎn)損益了就沒有了
84784953
02/28 09:22
是以前年度之前寫錯(cuò)的 紅沖還是用這個(gè)科目嗎?借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
樸老師
02/28 09:25
同學(xué)你好 那你直接 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
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