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老師,去年我們更正了增值稅申報(bào),那個(gè)印花稅也是要更正嗎,還是可以按次補(bǔ)繳?

84784981| 提問時(shí)間:02/27 10:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你是按什么來申報(bào)的
02/27 10:53
郭老師
02/27 10:54
不是的,我的意思是你是按次還是按季度申。
郭老師
02/27 10:55
要是按次的話,直接補(bǔ)在這個(gè)月就行。
郭老師
02/27 10:56
四月份第一季度一塊申報(bào)。
郭老師
02/27 10:59
不用客氣,工作愉快。
84784981
02/27 10:54
我按照不含稅收入申報(bào)的,現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)60萬不含稅收入的印花稅
84784981
02/27 10:54
我們是小規(guī)模
84784981
02/27 10:55
季度申報(bào)
84784981
02/27 10:56
好的,謝謝老師
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