問題已解決

老師您好,我公司出售了一臺(tái)車,開了發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,報(bào)稅時(shí)候,這一筆是要放在哪一欄呢

84784976| 提問時(shí)間:02/27 10:28
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們公司本身是做什么的?
02/27 10:29
84784976
02/27 10:31
醫(yī)療器械銷售
宋生老師
02/27 10:32
你好,你之前是把這個(gè)車做固定資產(chǎn)的是嗎?
84784976
02/27 10:33
是的,老師
宋生老師
02/27 10:34
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84784976
02/27 10:36
老師,以上的分錄,已經(jīng)做了,但是在報(bào)增值稅和所得稅的時(shí)候,應(yīng)該要怎么填呢
宋生老師
02/27 10:38
你好,這個(gè)其實(shí)應(yīng)該填入收入里面
宋生老師
02/27 10:38
按開票金額填進(jìn)去
84784976
02/27 10:42
不用單獨(dú)列到第7欄嗎
宋生老師
02/27 10:43
你好!是的,就是在這里
84784976
02/27 10:55
當(dāng)月申報(bào)沒有填,是不是要去改報(bào)表
宋生老師
02/27 10:55
你好1是呃,是要去更正
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