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老師,我23年的暫估,今年頭5月沖掉暫估未取得發(fā)票,企業(yè)所得稅匯算我是23年匯算調(diào)增還是24年匯算調(diào)增啊

84784971| 提問時間:02/26 16:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,2023年匯算期繳納稅調(diào)增。
02/26 16:37
84784971
02/26 16:37
要是過了5月就得24年調(diào)增了是嗎
郭老師
02/26 16:38
你好,不可以的,需要修改灰算清交。
郭老師
02/26 16:38
不可以的,需要修改、匯算清繳。
84784971
02/26 16:39
是不是先沖暫估再調(diào)增
郭老師
02/26 16:39
你好,哪個在前都可以的,你過了五月份做賬務(wù)處理,然后匯算清繳的時候已經(jīng)調(diào)增了,也沒有問題,可以啊。
84784971
02/26 16:41
意思是我只要23年匯算調(diào)增了,哪會沖了那一筆暫估都可以了是嗎
郭老師
02/26 16:43
是的對的,是這么做的
84784971
02/26 16:52
當(dāng)時暫估寫的,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款(暫估),如果沖的話庫存商品不又成負(fù)數(shù)了嗎
郭老師
02/26 16:57
你好,那你是不是做了主營業(yè)務(wù)成本,如果是的話,借庫存商品貸利潤分配未分配利潤,這個也得紅沖呀。
84784971
02/26 17:00
當(dāng)時暫估完已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,如果紅沖庫存商品不成負(fù)數(shù)了嗎
郭老師
02/26 17:00
借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸利潤分配,未分配利潤做這個怎么會出現(xiàn)負(fù)數(shù)?
84784971
02/26 17:01
因為寫的暫估來不了票了才暫估,我今年正確的賬務(wù)處理方法
郭老師
02/26 17:01
借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸利潤分配,未分配利潤
84784971
02/26 17:05
好像這樣庫存商品沒有負(fù)數(shù)了,應(yīng)付賬款也沒有余額了,這個借庫存商品,貸利潤分配這一步不太明白什么意思
郭老師
02/26 17:06
紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本 還有哪里不明白?
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