問題已解決
老師,個人獨資企業(yè)和個體戶都是法人自己,在申報經(jīng)營所得年度匯算報表C表時,提示讓補交稅款,是什么原因?正常的兩單位都交稅了,也申報過B表了
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速問速答你好,你看下分別申報B表的是不是都有個累計扣除費用6萬。然后C只有一個累計扣除費用6萬。
02/26 15:29
84785008
02/26 15:34
老師,只有一個累計扣除
郭老師
02/26 15:35
你好,那你看一下差異是不是這個原因。
84785008
02/26 15:42
老師,差異不是這個,兩個單位的應納稅所得額368367.98元,顯示應納稅額68390.39元,已交了30026.32元,還要補交12174.27元,這是怎么算出的?如圖
郭老師
02/26 15:44
應納稅所得額30多萬,稅率表可以參考這個30%的
郭老師
02/26 15:45
沒有問題吧,然后40500這個是速算扣除
郭老師
02/26 15:45
應納稅所得額*稅率-速算扣除-之前季度預繳
84785008
02/26 16:11
老師,這樣的話,我要交這1萬多的稅,這是怎么產(chǎn)生的?
郭老師
02/26 16:11
362967.98乘以30%減40500減26189.49,按照這個來的,因為你只有一個累計扣除費用6萬,你看一下累計扣除費用6萬是不是抵扣了?
郭老師
02/26 16:11
前是抵扣了120000現(xiàn)在只抵扣6萬。
84785008
02/26 16:32
老師,兩個單位抵扣的一個6萬,顯示還要交稅1萬多,這是怎么回事?
郭老師
02/26 16:32
你好,你之前分貝的利潤是多少?
郭老師
02/26 16:32
你之前分別的利潤是多少?
84785008
02/26 16:54
老師,這是這兩個醫(yī)院單位2023年分別應納稅所得額明細,為什么會交1萬多稅,不知道從哪找原因?
郭老師
02/26 16:55
你因為5萬多的那個
沒繳稅吧
只按照30萬的乘以20%-10500按照這個來交的。
郭老師
02/26 16:56
看一下是不是按照這個來的。
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