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老師,庫存商品還有9W多,可是預(yù)收賬款已經(jīng)平了,要怎么把庫存做平?

84785000| 提問時(shí)間:02/26 09:15
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明&老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,請(qǐng)問實(shí)際庫存就是0嗎?
02/26 09:16
84785000
02/26 09:17
是的,這個(gè)公司要注銷
明&老師
02/26 09:18
同學(xué)你好,請(qǐng)問應(yīng)付賬款暫估還有余額嗎
84785000
02/26 09:19
沒暫估過啊……。
明&老師
02/26 09:20
同學(xué),那你確保庫存商品都是有發(fā)票,入賬的,對(duì)嗎?
84785000
02/26 09:23
是的是的老師……
明&老師
02/26 09:25
那很簡(jiǎn)單,就是把余額轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本即可,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品
84785000
02/26 09:32
我們用的是金碟系統(tǒng),業(yè)務(wù)連財(cái)務(wù)系統(tǒng),我們是確認(rèn)收入后自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的。老師的意思是我月末在業(yè)務(wù)系統(tǒng)里做借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 就可以了?
明&老師
02/26 09:41
對(duì),只要把庫存做平就行了。
84785000
02/26 09:48
因?yàn)橄到y(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)沒有憑證生成,只能自己在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里做一筆分錄,這樣做完期末結(jié)轉(zhuǎn)損益后本年利潤是負(fù)數(shù)(庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)了9萬多),所以本年利潤余額就是-9萬多,這沒有問題吧?
明&老師
02/26 09:48
沒問題,庫存轉(zhuǎn)損益后,就會(huì)導(dǎo)致你利潤減少-9萬多的。
84785000
02/26 09:52
這結(jié)轉(zhuǎn)的庫存不用繳增值稅嘛?正常確認(rèn)收入需要繳,這沒確認(rèn)收入能直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛?
明&老師
02/26 09:56
同學(xué)你好,老師的想法是,結(jié)轉(zhuǎn)這筆庫存是原因是這筆9萬多是之前未產(chǎn)品漏結(jié)轉(zhuǎn)的部分,本期補(bǔ)充結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)不用繳納增值稅,只有銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況才需要繳增值稅。
84785000
02/26 10:04
我這就是每期沖完預(yù)收款剩余的庫存商品,目前預(yù)收賬款余額為0,我這情況不屬于剩余庫存嘛,我像老師說的做一筆結(jié)轉(zhuǎn)稅務(wù)查不會(huì)有問題嘛
明&老師
02/26 10:08
同學(xué)你好,預(yù)收賬款是0,只能代表你的發(fā)票都到了,不能證明這個(gè)有沒有剩余庫存的,你賬上出了余額,1.往期庫存少結(jié)轉(zhuǎn)。2.盤虧。按1就是老師的思路,按2的話,盤虧處理,做到管理費(fèi)用里面,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。
84785000
02/26 10:09
老師我的意思是庫存需要對(duì)外銷售,不是才可以這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的嗎?我這沒銷售直接結(jié)轉(zhuǎn)不用有問題嘛
明&老師
02/26 10:10
庫存需要對(duì)外銷售,不是才可以這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的嗎?----不是必須的,因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)不會(huì)一筆一筆的核查,您12余額本來就有銷售額,沒什么問題。
84785000
02/26 10:12
那稅局不會(huì)查我到底庫存是不是少結(jié)轉(zhuǎn)了,因?yàn)槲易约阂膊恢朗鞘裁丛蛟斐傻?/div>
明&老師
02/26 10:13
只是這一筆,稅務(wù)不會(huì)核查到的,而且后續(xù)你都注銷了沒有新業(yè)務(wù)。別太擔(dān)心。
84785000
02/26 10:20
我12月銷售沒有進(jìn)項(xiàng)抵,也繳了銷售部分的增值稅,所以2月份再做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄就不涉及繳任何稅了
明&老師
02/26 10:24
是的,只是結(jié)轉(zhuǎn)成本,會(huì)減少利潤,不會(huì)影響增值稅和所得稅。
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