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有一筆工程款 23年2月已付款從公帳 當(dāng)時(shí)記賬 借 其他應(yīng)收款——,xx 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款一直掛著 對方?jīng)]有開票 怎么入賬呢

84784965| 提問時(shí)間:02/25 16:25
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好,可以暫估入賬,但是不能稅前扣除。
02/25 16:27
84784965
02/25 16:29
怎么寫分錄呢
張曉慶老師
02/25 16:32
你好! 借:在建/固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)收-暫估
84784965
02/25 16:33
這是一筆修理費(fèi) 是 借 生產(chǎn)成本-修理費(fèi) 貸 其他應(yīng)收款-暫估入賬 這樣寫對嗎
張曉慶老師
02/25 16:48
同學(xué)你好!如果生產(chǎn)車間的修理費(fèi)計(jì)入制造費(fèi)用。
84784965
02/25 19:16
還有一個(gè)22年購買的固定資產(chǎn) 有公帳流水 當(dāng)時(shí)記了應(yīng)付賬款 一直掛著 沒有發(fā)票 現(xiàn)在可以暫估入賬并計(jì)提折舊嗎
張曉慶老師
02/25 19:20
你好!可以暫估入賬,計(jì)提折舊。此折舊也是不能稅前扣除
84784965
02/25 19:21
那不暫估入賬了 一直掛著可以嗎
張曉慶老師
02/25 20:04
應(yīng)付賬款一直掛著,也行,但是稅務(wù)問起來,要有正當(dāng)理由。
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