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請教老師一下,2023年成本,已經(jīng)做到成本里了,但是發(fā)票,在2024年取得的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理。2023年226萬,全部進(jìn)成本了,沖24年費(fèi)用26萬(進(jìn)項(xiàng)稅合適嗎?)
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速問速答借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸利潤分配,未分配利潤做這個(gè)調(diào)整的
02/23 18:05
郭老師
02/23 18:05
匯算清繳,這個(gè)需要納稅調(diào)增。
84785035
02/23 18:06
如果財(cái)務(wù)當(dāng)時(shí)做了價(jià)稅分離,請問24年取得怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
郭老師
02/23 18:08
你好,你把上一年的賬務(wù)處理寫一下的,沒有收到發(fā)票,你怎么加水分開的?
84785035
02/23 18:09
因?yàn)橛泻贤?,合同寫著專票的稅率?/div>
郭老師
02/23 18:12
你好,你寫一下賬務(wù)處理啊,因?yàn)槟銢]有增值稅發(fā)票,他沒有應(yīng)交稅費(fèi)的,你可以按照不含稅的金額來暫估發(fā)票,到了之后你只做稅款就可以。
84785035
02/23 19:56
請問分錄:借 暫估成本 借 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款嗎?
郭老師
02/23 19:59
不對。借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,暫估這里是不含稅的金額,然后發(fā)票到了之后,借應(yīng)付賬款貸利潤分配,都是不含稅的金額。借利潤分配未分配利潤、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款。
84785035
02/23 20:09
請問老師,暫估成本100萬必須是不含稅金額嗎?那么借 成本100萬 貸應(yīng)付賬款100萬。來了專票價(jià)稅合計(jì)113萬,借 進(jìn)項(xiàng)稅 13萬 貸 應(yīng)付賬款13萬嗎?
84785035
02/23 20:10
或者收到票:借 應(yīng)付賬款100 進(jìn)項(xiàng)稅13萬 貸 銀行存款113萬
郭老師
02/23 20:13
是的
暫估按不含稅的
可以
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