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您好,我想咨詢稅金相關(guān)分錄,月末結(jié)賬的時候怎么做。我先介紹下基本情況
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速問速答同學(xué),你好
你是問增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
2024 02/22 16:01
84784992
2024 02/22 16:02
您好,我想咨詢稅金相關(guān)分錄,月末結(jié)賬的時候怎么做。我先介紹下基本情況:23年4季度開了發(fā)票。然后23年1月報稅的時候,繳納了:增值稅1800,所得稅580,城建稅及附加60, 印花稅13.因為是小規(guī)模,沒有進項稅發(fā)票,也沒發(fā)生研發(fā)費用(出差等)沒法做成本結(jié)轉(zhuǎn)。1月開票15萬分錄做的是借預(yù)收,貸主營業(yè)務(wù)收入-開票、應(yīng)交稅金-銷項稅。請問根據(jù)這些情況,我應(yīng)該做哪些稅相關(guān)的會計分錄?
小菲老師
2024 02/22 16:08
同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅費-增值稅1800,所得稅580,城建稅及附加60, 印花稅13
貸:銀行存款
84784992
2024 02/22 16:15
老師,您沒明白我說的意思。
您說的這個分錄我已經(jīng)做了。同時,個稅,城建稅,所得稅做了計提和支付;增值稅1800沒做計提只做了支付。
現(xiàn)在,想問的是:正常來說,期末結(jié)轉(zhuǎn)后,結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)成本。期末余額借貸方哪些稅相關(guān)的是有余額,哪些是沒有余額呢?根據(jù)目前我這邊情況,我增值稅1800的計提分錄是不是要補一個咋寫科目呢?還有就是我這個月沒有發(fā)生差旅費,我不做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄(借主營業(yè)務(wù)收入-開票貸研發(fā)費用),那我做什么分錄?目前結(jié)轉(zhuǎn)完損益以后,應(yīng)交稅金銷項稅期末余額是貸方3500(1月開票銷項稅),應(yīng)交稅金-已交稅金是借方1800
小菲老師
2024 02/22 16:18
期末余額借貸方哪些稅相關(guān)的是有余額,哪些是沒有余額呢?
損益類科目沒有余額,其他科目都可以有余額
小菲老師
2024 02/22 16:18
我這個月沒有發(fā)生差旅費,我不做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄(借主營業(yè)務(wù)收入-開票貸研發(fā)費用),那我做什么分錄
那不行的,有收入就有對應(yīng)的成本,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784992
2024 02/22 16:25
那我怎么做會計分錄,結(jié)轉(zhuǎn)成本的
小菲老師
2024 02/22 16:30
同學(xué),你好
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:勞務(wù)成本,庫存商品
84784992
2024 02/22 16:33
金額呢?我們貸方不是您說的這倆科目,這倆都沒有。勞務(wù)成本就是主營業(yè)務(wù)收入嗎?因為開票是技術(shù)服務(wù)費
小菲老師
2024 02/22 17:05
同學(xué),你好
你是技術(shù)服務(wù)費,那你的成本就是人工
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