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增值稅申報表中,按適用稅率計稅銷售額和應稅貨物銷售額的數(shù)不一致,是為什么?
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速問速答同學你好
自己手動計算的嗎
2024 02/22 14:57
84784990
2024 02/22 14:59
不是,就是在電子稅務局生成的申報表
樸老師
2024 02/22 15:05
差額是幾分錢嗎
這個按不含稅來的
84784990
2024 02/22 15:08
我知道,就是這樣每次都有差異
樸老師
2024 02/22 15:13
按申報表生成的來填寫
84784990
2024 02/22 15:15
按適用稅率計稅銷售額是系統(tǒng)生成的,應稅貨物銷售額是我上報的數(shù)據(jù),我是問什么會不一致
樸老師
2024 02/22 15:23
同學你好
四舍五入的原因
84784990
2024 02/22 15:28
這個差異需要處理嗎
樸老師
2024 02/22 15:30
這個可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外的
84784990
2024 02/22 15:33
之前年份沒留意都沒處理,這個如果不處理是可以的嗎?
樸老師
2024 02/22 15:35
不能
直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外就可以
84784990
2024 02/22 15:39
現(xiàn)在跨年了要怎么做呢?
樸老師
2024 02/22 15:49
計入利潤分配未分配利潤
84784990
2024 02/22 16:20
就是這樣是嗎?
借:利潤分配-未分配利潤
貸:營業(yè)外收入
樸老師
2024 02/22 16:21
同學你好
不是
利潤分配未分配利潤是代替營業(yè)外的
84784990
2024 02/22 16:23
那對方科目是哪個?
樸老師
2024 02/22 16:29
應交稅費應交增值稅
幾分的差額
84784990
2024 02/22 16:38
好的,還有這個幾十塊的差額不用調(diào)整利潤表的主營業(yè)務收入嗎?
樸老師
2024 02/22 16:44
這不用的
計入營業(yè)外就可以
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