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老師,問了老板說公司要收的客戶的錢是用客戶開給我們的發(fā)票去抵的這樣應(yīng)該怎么做分錄呢?

84785038| 提問時(shí)間:02/22 09:33
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
開給你們的庫存商品嗎 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款
02/22 09:36
84785038
02/22 09:39
我們也有開票給這個(gè)客戶,但是我們沒有收到這個(gè)客戶的款,老板說客戶用開給我們的發(fā)票去抵這個(gè)應(yīng)收賬款,這樣怎么做分錄?
樸老師
02/22 09:44
同學(xué)你好 是你們的主營業(yè)務(wù)收入嗎 和這個(gè)客戶用的什么往來科目
84785038
02/22 09:55
是主營收入,用的是應(yīng)收賬款
樸老師
02/22 10:02
同學(xué)你好 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借庫存商品等科目 貸應(yīng)收賬款
84785038
02/22 10:04
我購進(jìn)的時(shí)候是做的應(yīng)付賬款
樸老師
02/22 10:05
同一個(gè)單位只能用一個(gè)往來科目哦
84785038
02/22 10:09
但是購進(jìn)不是用應(yīng)付賬款嗎?
84785038
02/22 10:10
而且之前我做了有商品的暫估入庫,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款
84785038
02/22 10:10
我想把暫估的沖掉
樸老師
02/22 10:13
同一個(gè)單位只能用一個(gè)往來科目哦 不能用兩個(gè) 這樣說明白嗎
84785038
02/22 10:50
那像老師你這樣做的話我怎么把暫估的給沖掉
樸老師
02/22 10:52
原分錄負(fù)數(shù)紅沖 暫估的話你用的是應(yīng)付賬款暫估 這個(gè)不影響的 來了正式發(fā)票的時(shí)候只能用應(yīng)收賬款
84785038
02/22 10:53
好的,謝謝老師
樸老師
02/22 10:53
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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