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實(shí)務(wù)
問題已解決
押金我給做到管理費(fèi)用了,23年10月份的事,咋辦這個(gè)現(xiàn)在該怎么做是不是要紅沖啊
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您好, 這么調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整(管理費(fèi)用)? 貸其他應(yīng)收款? 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2024 02/20 15:42
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2024 02/20 15:43
能不能去直接改在23年10月份的分錄里面
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2024 02/20 15:44
這個(gè)調(diào)整我看不懂么,還沒匯算清繳呢為什么要借以前年度損益調(diào)整謝謝
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/20 15:44
你要是能在去年調(diào)整的話是可以直接調(diào)整的
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2024 02/20 15:47
可是去年調(diào)整了不就影響10-12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表了
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2024 02/20 15:48
是不是匯算清繳之前還是可以調(diào)整去年的
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/20 15:48
是的 但是匯算清繳的時(shí)候能按照正確的申報(bào)就行了
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