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老師您好!請問企業(yè)是2021年11月份拿到高新技術企業(yè)證書的,是否要做三年高新技術企業(yè)年報呢?還有匯算清繳中的表格高新技術企業(yè)要做什么表格?

84785018| 提問時間:02/19 16:21
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cassie 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師五科合格
同學你好,需要的。每年需要做年審。 高新企業(yè)需要單獨做年度報告,有重大事項變更需要報告。填報年度報表企業(yè)獲得高新技術企業(yè)資格后,在其資格有效期內(nèi)應每年5月底前通過“高新技術企業(yè)認定管理工作網(wǎng)”報送上一年度知識產(chǎn)權、科技人員、研發(fā)費用、經(jīng)營收入等年度發(fā)展情況報表;在同一高新技術企業(yè)資格有效期內(nèi),企業(yè)累計兩年未按規(guī)定時限報送年度發(fā)展情況報表的,由認定機構取消其高新技術企業(yè)資格,在國家“高新技術企業(yè)認定工作網(wǎng)”上公告。
02/19 16:23
cassie 老師
02/19 16:25
高新技術企業(yè)的企業(yè)所得稅匯算清繳填報,相對于其他普通企業(yè)需要多填寫以下內(nèi)容: 1.需要在《A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表》中勾選或填寫跟高新技術企業(yè)有關的信息。 比如:“211 高新技術企業(yè)申報所屬期年度有效的高新技術企業(yè)證書”、“224 研發(fā)支出輔助賬樣式”等。 基礎信息正確勾選或填報后,對于可以享受優(yōu)惠政策的高新技術企業(yè),在主表《A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A 類)》中就可以正確顯示稅率為15%。 2.既然是高新技術企業(yè),肯定就會有研發(fā)費用的加計扣除,就需要填報《A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》,然后自動生成《A107010免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表》以及主表的信息。 如果高新技術企業(yè)不填報《A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》,申報系統(tǒng)會進行稅務風險提示。 3.企業(yè)所得稅申報屬于企業(yè)自身的義務,現(xiàn)在沒有任何規(guī)定要求企業(yè)必須要中介機構做所謂的稅審報告或鑒證報告才能進行納稅申報。但是,企業(yè)人員如果能力不足以完成企業(yè)所得稅匯算清繳的,可以聘請中介機構協(xié)助企業(yè)完成。
84785018
02/19 16:26
老師,在匯算清繳表格中需要做哪幾張關于高新技術企業(yè)的表格?
cassie 老師
02/19 16:28
同學 以上的回答是需要填報的哈 但是具體也得根據(jù)每年更新的版本來 以上總結的兩張表一般是高新技術企業(yè)會涉及到的
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