問題已解決
老師好,外購的商品用于贈送給客戶,如何進行賬務處理?我這樣處理有什么問題嗎?
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速問速答1.企業(yè)外購商品,取得對應發(fā)票時:借:庫存商品應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款
2.
企業(yè)將外購商品無償贈送時:借:營業(yè)外支出貸:庫存商品應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
3.
企業(yè)將外購商品用于公關活動贈送時:借:管理費用——業(yè)務招待費(根據(jù)費用所屬部門計入相關科目)貸:庫存商品應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2024 02/19 09:50
84784995
2024 02/19 09:53
老師好,我公司送給客戶的酒屬于第3種吧?不需要確認收入嗎?那如何申報增值稅?
樸老師
2024 02/19 09:54
同學你好
對的
不用確認收入
84784995
2024 02/19 09:56
那老師如何申報增值稅呢?
樸老師
2024 02/19 10:03
同學你好
視同銷售,正常抵扣進項。
84784995
2024 02/19 10:22
銷項稅申報在哪里?未開票收入?
樸老師
2024 02/19 10:25
同學你好
嗯
未開票收入欄
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