問題已解決

你好啊,我公司是一般納稅人,按百分之九開票,然后對(duì)方給我們開票以下增值稅普通發(fā)票,免稅,我按百分之幾抵扣呀,個(gè)人代開的增值稅普通發(fā)票

84784962| 提問時(shí)間:02/18 12:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)不對(duì),他應(yīng)該給你開免稅的稅率啊,按照9%來抵扣。
02/18 12:21
84784962
02/18 12:29
那這個(gè)不能抵扣了嗎
郭老師
02/18 12:29
對(duì)的,是的,他需要給你開成免稅的稅率
84784962
02/18 12:31
好的謝謝您
84784962
02/18 12:33
還有一事那個(gè)二月份開的發(fā)票現(xiàn)在可以抵扣嗎,作為一月份的
郭老師
02/18 12:34
二月份兒的只能抵扣二月份之后的。
84784962
02/18 12:54
好的,明白,那先報(bào)稅,不交增值稅,二月份都抵扣了,再抵扣也可以嗎,因這公司要停業(yè)一段時(shí)間,
郭老師
02/18 12:54
二月份都抵扣了,再抵扣是什么意思?
郭老師
02/18 12:54
允許抵扣增值稅的,沒有時(shí)間限制 你過了一年兩年以上都可以抵扣
84784962
02/18 13:05
我的意思是應(yīng)一月份開來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票二月份才開來,導(dǎo)致公司有增值稅稅款要交的,所以現(xiàn)在先報(bào)一月份的增值稅,稅款先不交,等三月份報(bào)稅時(shí)可以再把一月份的稅款抵掉累計(jì)留底稅款嗎
郭老師
02/18 13:08
可以的,可以這么做的。
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