問題已解決

2016年公司在個(gè)人手上買了一臺(tái)車,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在把車賣了出去金額20000,未開專票和普票,只有二手車交易發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)呢?

84784978| 提問時(shí)間:02/17 14:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
一般納稅人一般計(jì)稅 在13%銷售貨物未開具發(fā)票一欄銷售額20000/1.13
02/17 14:35
84784978
02/17 14:37
老師,之前沒有抵扣,不是按3%減按2%嗎?
郭老師
02/17 14:38
不符合要求2008年八月之前買來的才可以
84784978
02/17 14:40
那如果賣出去的2萬,如果對(duì)方是小規(guī)模,我給他開3%的普票,是不是就可以按優(yōu)惠后的1%
郭老師
02/17 14:43
你銷售出去看你是一般納稅人還是小規(guī)模不看對(duì)方 ?銷售的稅率不都是看銷售方
84784978
02/17 14:45
是不是銷售固定資產(chǎn)不一樣,自己是一般納稅人就按13%,哪怕是銷售給個(gè)人也是13%
郭老師
02/17 14:46
你好,是的對(duì)的 看購入的時(shí)間就行
84784978
02/17 15:10
謝謝老師
郭老師
02/17 15:11
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