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同一個供應(yīng)商,每個月發(fā)生10筆業(yè)務(wù),月末統(tǒng)一開具發(fā)票,什么時候記賬?什么時候報稅? 同一個供應(yīng)商,每個月發(fā)生10筆業(yè)務(wù),次月或者年底統(tǒng)一開具發(fā)票,什么時候記賬?什么時候報稅? 如何規(guī)范?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)您好,
月末統(tǒng)一開具發(fā)票,開具的當(dāng)月記賬,開具的次月報上月的稅。(例如:1月的業(yè)務(wù),一月末統(tǒng)一開票,二月報一月的稅)
如果每月10筆業(yè)務(wù),次月或年底統(tǒng)一開發(fā)票,那也是業(yè)務(wù)發(fā)生的當(dāng)月記賬,次月報稅。
建議不要等年底統(tǒng)一開票,在收入完成時就應(yīng)當(dāng)開具發(fā)票。
02/07 11:40
84785036
02/07 11:44
如果第二種情況會帶來什么問題?
劉印子老師
02/07 11:55
同學(xué)您好,請問如果你們公司不開票出去,款會收回來嗎?如果款要等開票才能收回來,年底統(tǒng)一開票是沒問題的,如果款已經(jīng)收了只是還沒開票,那么只要收款增值稅納稅義務(wù)就發(fā)生了,就需要申報增值稅,在納稅申報表(未開票收入一欄填寫),而您年底開票時,開票的所有收入都會直接上傳到系統(tǒng),會造成重復(fù)。
可參考:
納稅人銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)的,其納稅義務(wù)發(fā)生時間為收訖銷售款或者取得索取銷售款憑據(jù)的當(dāng)天;先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當(dāng)天。 (1)采取直接收款方式銷售貨物,不論貨物是否發(fā)出,均為收到銷售款或者取得索取銷售款憑據(jù)的當(dāng)天。
84785036
02/07 12:02
老師,你好,我說的的我的供應(yīng)商的發(fā)票,不是我銷售貨物的發(fā)票
劉印子老師
02/07 12:10
同學(xué)您好,非常不好意思我看錯了。
如果是供應(yīng)商開過來的發(fā)票,月末統(tǒng)一開票沒有影響,如果年底一次性開票,會影響你們抵扣進(jìn)項稅額,而且跨太久了會容易對賬出現(xiàn)錯誤的,但這個你們只要有采購合同,真實業(yè)務(wù),先預(yù)付款的話,是沒有問題的,實務(wù)中很多這種。
84785036
02/07 12:27
是的,那這種前面沒發(fā)票的單據(jù)直接先做賬報稅,還是等發(fā)票回來了合并到一塊兒做賬報稅?
劉印子老師
02/07 12:32
同學(xué)您好,這種未收到供貨商的發(fā)票的,建議先做預(yù)付賬款,等發(fā)票回來了再轉(zhuǎn)成庫存商品。
84785036
02/07 12:41
款也沒付,只是東西拿回來了,也使用了,年底統(tǒng)一對賬付款開發(fā)票
劉印子老師
02/07 12:45
同學(xué)您好,您說的這種情況比較特殊,對方?jīng)]收款就把東西給你們用,年底統(tǒng)一對賬再開發(fā)票,這種的話只能先計提了,借:庫存商品,貸:其他應(yīng)付款,到時候?qū)~時核對清楚后再調(diào)整這個科目。
84785036
02/07 13:42
不是掛往來,應(yīng)付賬款嗎?
劉印子老師
02/07 13:57
同學(xué)您好,其他應(yīng)付款下分明細(xì)科目,應(yīng)付賬款都是可以的,主要看您公司科目使用。
84785036
02/07 14:08
帳做了,發(fā)票到不了,沒發(fā)票,也沒法報稅啊
劉印子老師
02/07 14:16
同學(xué)您好,您是指供貨商沒及時開票給您,進(jìn)項發(fā)票沒進(jìn)來沒辦法抵扣銷項稅額,是嗎?
84785036
02/07 14:23
嗯是的,發(fā)票沒到的票據(jù)可以做到賬務(wù)里面嗎?
劉印子老師
02/07 14:24
同學(xué)您好,發(fā)票沒到的票據(jù)可以入賬,但在匯算清繳時還未收到發(fā)票的話,要調(diào)出來。您這種供應(yīng)商年底統(tǒng)一對賬開發(fā)票的情況,最好還是需要和上級溝通一下比較好。
84785036
02/07 14:45
老師,你說的上級是哪里?
84785036
02/07 14:54
老師,我就是法人負(fù)責(zé)人,提問的目的也是覺得這樣不太妥當(dāng),想要一個正確妥當(dāng)?shù)牧鞒谭椒ǎ?/div>
84785036
02/07 14:55
這樣的情況,有一部分是普通發(fā)票,有一部分是增值稅發(fā)票
劉印子老師
02/07 14:58
同學(xué),您是法人的話,直接去和供應(yīng)商溝通,強(qiáng)勢一點,要求至少每月對賬并開具發(fā)票。正常的流程是訂貨-對方發(fā)貨-您付款-對方開發(fā)票-您取得發(fā)票可以抵扣進(jìn)項稅額-您銷售貨物開具增值稅發(fā)票-下月正常申報,這樣才能增值稅進(jìn)項和銷項匹配。如果長期只有銷項發(fā)票,沒有取得進(jìn)項發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)會預(yù)警,到時候還可能會來查賬,建議和供應(yīng)商及時溝通這件事。
劉印子老師
02/07 15:13
普通發(fā)票可以入賬,只是不能抵扣銷項稅額。
84785036
02/07 16:08
好的,老師,謝謝
劉印子老師
02/07 16:18
不用謝喲~麻煩給個五星好評喲~
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