問題已解決
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中有一欄“納稅檢查調(diào)整的銷售額”是填什么金額,可以填因前期計(jì)提銷售額而在本期紅沖的金額嗎
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速問速答你好,不可以填寫紅沖的金額
計(jì)提的銷售額因紅沖,可在當(dāng)期直接確認(rèn)沖減,和按照正常申報(bào)的銷售收入填寫
納稅檢查調(diào)整的銷售額一般是稅務(wù)稽查等情況發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范,讓補(bǔ)調(diào)整的金額,現(xiàn)在很少用了
2024 02/05 17:44
高輝老師
2024 02/05 17:46
以前核定的時(shí)候會(huì)根據(jù)檢查結(jié)果,核定公司的收入,然后把差額填寫到這里。
84785022
2024 02/05 17:49
那因?yàn)橛?jì)提的銷售額因紅沖導(dǎo)致報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟開票金額不一致怎么報(bào)稅
高輝老師
2024 02/05 17:52
開票的收入申報(bào)填寫為開票收入
計(jì)提的差額負(fù)數(shù) 和本期計(jì)提的金額合計(jì)填寫在未開票收入,正負(fù)數(shù)都可以填寫
金額特別大稅務(wù)局會(huì)可能會(huì)讓說明情況,只用寫個(gè)情況說明就可以。一般不會(huì)讓寫,也屬于正常情況
84785022
2024 02/05 19:57
開票的收入申報(bào)填寫為開票收入計(jì)提的差額負(fù)數(shù)這個(gè)指的是
高輝老師
2024 02/05 20:46
開票的收入申報(bào)填寫為開票收入;
計(jì)提的差額負(fù)數(shù) 和本期計(jì)提的金額合計(jì)填寫在未開票收入,正負(fù)數(shù)都可以填寫
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