問(wèn)題已解決
老師,如果去年12月個(gè)稅在24年1月申報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在去更正申報(bào),是不是也要更正申報(bào)12做財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表。但是12月的賬務(wù)不修改,而是通過(guò)1月或者2月做賬,通過(guò)以前年度損益調(diào)整去做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,如果差額不大,不用修改報(bào)表,更正申報(bào)表后,再本月調(diào)整差異
02/05 13:11
84784947
02/05 13:22
那能這么說(shuō)嗎,一,如果應(yīng)付職工薪酬差額大,更正個(gè)稅,也要更正第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅,那賬務(wù)處理是不是需要在1月通過(guò)以前年度損益調(diào)整做賬,這樣稅務(wù)的第四季度報(bào)表里負(fù)債,權(quán)益就跟我們軟件里的12月報(bào)表金額不一樣了。
84784947
02/05 13:24
二,如果金額相差不大,只更正申報(bào)12月個(gè)稅,不用更改其他報(bào)表。2月做賬時(shí)再通過(guò)應(yīng)付職工薪酬和以前年度損益調(diào)整去入賬是吧。
高輝老師
02/05 13:25
你好,你的理解是對(duì)的。
如果差別不太大,工資計(jì)提本身就是不能保證完全準(zhǔn)確的??梢哉T?月做沖銷,在匯算的時(shí)候正常匯算職工薪酬就可以
84784947
02/05 13:29
那,如果不更正財(cái)報(bào)和所得稅的情況下,5月匯算清繳時(shí),如果其他數(shù)據(jù)不改動(dòng),還有業(yè)務(wù)招待費(fèi)不調(diào)整的,其他限額扣除不調(diào)整的情況下,是不是可能會(huì)產(chǎn)生所得稅退稅(正利潤(rùn)的情況下)。
高輝老師
02/05 13:31
你好,單考慮職工薪酬,就根據(jù)其是調(diào)增或者調(diào)減,確認(rèn)是否交稅或者退稅的可能
84784947
02/05 13:35
嗯嗯,明白了老師。謝謝您
高輝老師
02/05 13:35
不客氣,祝工作順利
閱讀 682