問(wèn)題已解決

老板給公司買(mǎi)了一輛車 掛公司名下的 請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄?

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:02/04 15:34
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款-老板
02/04 15:35
84784976
02/04 15:42
這是2022年的事了,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在入賬還是做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄嗎?
冉老師
02/04 16:00
是的,還是做這個(gè)分錄的
84784976
02/04 16:02
好的 那老師這個(gè)月開(kāi)始就要做固定資產(chǎn)折舊嗎?如果做的話具體怎么做折舊分錄呢?
冉老師
02/04 16:03
是的,開(kāi)始做折舊 借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊
84784976
02/04 16:05
另外上面那個(gè)分錄借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款—老板 還需不需要貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)啊?
冉老師
02/04 16:09
如果有專票的話,要計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅
84784976
02/04 16:12
有專票的 那會(huì)計(jì)分錄是不是借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款—老板 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)?這樣理解對(duì)嗎?
冉老師
02/04 16:12
借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) ?貸其他應(yīng)付款—老板
84784976
02/04 16:13
哦哦哦 好的 謝謝老師
冉老師
02/04 16:13
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快
84784976
02/05 09:40
老師 做折舊時(shí)1月借方管理費(fèi)用和貸方累計(jì)折舊填的數(shù)是它第一個(gè)月折舊的數(shù),那2月份做賬的時(shí)候借方管理費(fèi)用和貸方累計(jì)折舊填的數(shù)是2月當(dāng)月一個(gè)月的數(shù)還是1月加2月累計(jì)2個(gè)月的數(shù)?
冉老師
02/05 09:54
是第2月份數(shù)據(jù),不是累計(jì)的
84784976
02/05 13:41
老師 我做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊的時(shí)候摘要就寫(xiě)XX車輛計(jì)提折舊,這個(gè)摘要這樣寫(xiě)對(duì)嗎?
冉老師
02/05 13:43
XX車輛計(jì)提折舊,--可以 或者寫(xiě),計(jì)提某某月份固定資產(chǎn)折舊
84784976
02/05 13:44
好的 謝謝老師
冉老師
02/05 13:46
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快
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