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問題已解決
老板給公司買了一輛車 掛公司名下的 請問怎么做會計(jì)分錄?
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速問速答你好,同學(xué)
借固定資產(chǎn)
貸其他應(yīng)付款-老板
2024 02/04 15:35
84784976
2024 02/04 15:42
這是2022年的事了,請問我現(xiàn)在入賬還是做這個(gè)會計(jì)分錄嗎?
冉老師
2024 02/04 16:00
是的,還是做這個(gè)分錄的
84784976
2024 02/04 16:02
好的 那老師這個(gè)月開始就要做固定資產(chǎn)折舊嗎?如果做的話具體怎么做折舊分錄呢?
冉老師
2024 02/04 16:03
是的,開始做折舊
借管理費(fèi)用
貸累計(jì)折舊
84784976
2024 02/04 16:05
另外上面那個(gè)分錄借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款—老板 還需不需要貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)???
冉老師
2024 02/04 16:09
如果有專票的話,要計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅
84784976
2024 02/04 16:12
有專票的 那會計(jì)分錄是不是借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款—老板 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)?這樣理解對嗎?
冉老師
2024 02/04 16:12
借固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
?貸其他應(yīng)付款—老板
84784976
2024 02/04 16:13
哦哦哦 好的 謝謝老師
冉老師
2024 02/04 16:13
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快
84784976
2024 02/05 09:40
老師 做折舊時(shí)1月借方管理費(fèi)用和貸方累計(jì)折舊填的數(shù)是它第一個(gè)月折舊的數(shù),那2月份做賬的時(shí)候借方管理費(fèi)用和貸方累計(jì)折舊填的數(shù)是2月當(dāng)月一個(gè)月的數(shù)還是1月加2月累計(jì)2個(gè)月的數(shù)?
冉老師
2024 02/05 09:54
是第2月份數(shù)據(jù),不是累計(jì)的
84784976
2024 02/05 13:41
老師 我做這個(gè)會計(jì)分錄借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊的時(shí)候摘要就寫XX車輛計(jì)提折舊,這個(gè)摘要這樣寫對嗎?
冉老師
2024 02/05 13:43
XX車輛計(jì)提折舊,--可以
或者寫,計(jì)提某某月份固定資產(chǎn)折舊
84784976
2024 02/05 13:44
好的 謝謝老師
冉老師
2024 02/05 13:46
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快
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