問題已解決

老師你好,我想問一下,就是我們這個公司年底結(jié)賬的時候是。是虧損的,后來這不是我剛做的完匯算嘛,調(diào)增了一些項目,然后交了點協(xié)作的稅,那我1月份。交的這個企業(yè)所得稅該怎么做分錄呢?因為我12月份沒有計提企業(yè)所得稅,因為當(dāng)時沒有調(diào)增

84784984| 提問時間:02/03 21:43
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話,是 借 以前年度損益調(diào)整? 貸 銀行存款 借 未分配利潤? 貸???以前年度損益調(diào)整
02/03 21:43
84784984
02/03 21:46
老師你好,我這個軟件里面沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,你看我這樣這個跨年的這個嗯交稅的這個分錄這樣做對嗎?借利潤分配為分配利潤,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅,借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款,這樣行嗎?
小鎖老師
02/03 21:46
可以,這個也是沒問題的
84784984
02/03 21:52
好老師,我麻煩問一下,就是我們2023年12月然后交給那個個人的那個租車費,我們公司交給個人的租車費,嗯就是嗯,做了分錄了,但是就是說嗯沒有附上這個發(fā)票沒有附上,沒有附上對方給我們開的發(fā)票,嗯,1月份的時候,嗯對方才把這個12月份這個我們交的這個租車費的發(fā)票才給我們開出來,那我們這個跨年的這個嗯分錄怎么做呢?嗯,童年的時候我要是紅沖的話就是一般都是借管理費用,租車費附屬貸,其他應(yīng)付款證書,借管理費用,注冊費,證書貸,其他應(yīng)付款。正數(shù)跨年的這個怎么做呢?
小鎖老師
02/03 21:53
那就是正常用未分配利潤? 代替管理費用,就可以
84784984
02/03 21:55
那個老師就是說我不用那個利潤分配給他的利潤,我就還用那個管理費用行嗎?因為我看他一正一付其實也就嗯充抵了,其實相當(dāng)于是沒有發(fā)生什么影響
小鎖老師
02/03 21:56
嗯對是這個意思的了哈
84784984
02/03 22:03
老師他就是跨年調(diào)整這個,嗯,去年的那個分錄的話,嗯,就是說借管理費用負(fù)數(shù),帶其他應(yīng)付款證書,借管理費用證書帶,其他應(yīng)付款證書他這個分錄整體做下來反正就是到最后嗯都是平的,我不用那個未分配利潤代替這個管理費用行嗎?
小鎖老師
02/03 22:06
對,那樣的話就不需要處理了,理解得對
84784984
02/03 22:08
好的 謝謝老師
小鎖老師
02/03 22:09
不客氣的祝您開心
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