問題已解決
老師,紅沖了發(fā)票,報表出現(xiàn)負數(shù),后臺申報不了,要去大廳申報,如果銷項負數(shù)沖為0還要交稅,如果銷項負數(shù)相互抵減就不用交稅,這種情況是按照交稅的處理?還是按照不交稅的處理???
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速問速答你好,同學(xué)
按照實際情況的,銷項稅金額申報
02/02 16:20
84784952
02/02 16:22
我紅沖的銷項稅算不算呀???
冉老師
02/02 16:24
本期銷售確認的銷項稅,減去紅沖的,差額本期交稅
84784952
02/02 16:31
老師你看一下報表,銷項稅額:45557.52+60071.7-41181.26=64448.01。是按照這個交稅嗎?
冉老師
02/02 16:32
你好,同學(xué)
是的,按照這個交稅
銷項稅額:45557.52 60071.7-41181.26=64448.01
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