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老師:一般納稅人采購材料,貨物已入庫也已付款,未收到發(fā)票,具體如何賬務處理?

84785013| 提問時間:02/02 13:18
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好! 貨物入庫未到票,需要暫估入賬: 借:原材料 貸:應付賬款-暫估應付款 付款時: 借:應付賬款-某公司 貸:銀行 票到: 紅沖暫估分錄 根據發(fā)票做分錄: 借:原材料 進項稅 貸:應付賬款-某公司
02/02 13:20
84785013
02/02 13:34
謝謝老師!如何是已銷貨未開票卻收到了貨款呢?
84785013
02/02 13:48
老師:請問未開票收入如何處理?
張曉慶老師
02/02 13:48
已銷貨未開票需要做無票收入: 借:預收/應收 貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? ?銷項稅 開票后,紅沖上述分錄。根據發(fā)票做藍字分錄。
84785013
02/02 13:49
報增值稅時未開票收入可以是負數嗎?
張曉慶老師
02/02 13:56
你好,可以的。有時申報時稅務局可能會提示,跟對方說明即可。
84785013
02/02 14:09
貨物入庫未到票暫估時稅不用暫估嗎?
張曉慶老師
02/02 14:25
你好,是的!進項稅不暫估。
84785013
02/02 14:36
那票還沒收到,就要結轉銷售成本怎么處理?
張曉慶老師
02/02 14:42
直接結轉就可以。 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存
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