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老師:一般納稅人采購材料,貨物已入庫也已付款,未收到發(fā)票,具體如何賬務(wù)處理?
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貨物入庫未到票,需要暫估入賬:
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
付款時:
借:應(yīng)付賬款-某公司
貸:銀行
票到:
紅沖暫估分錄
根據(jù)發(fā)票做分錄:
借:原材料
進(jìn)項稅
貸:應(yīng)付賬款-某公司
02/02 13:20
84785013
02/02 13:34
謝謝老師!如何是已銷貨未開票卻收到了貨款呢?
84785013
02/02 13:48
老師:請問未開票收入如何處理?
張曉慶老師
02/02 13:48
已銷貨未開票需要做無票收入:
借:預(yù)收/應(yīng)收
貸:主營業(yè)務(wù)收入
? ? ? ?銷項稅
開票后,紅沖上述分錄。根據(jù)發(fā)票做藍(lán)字分錄。
84785013
02/02 13:49
報增值稅時未開票收入可以是負(fù)數(shù)嗎?
張曉慶老師
02/02 13:56
你好,可以的。有時申報時稅務(wù)局可能會提示,跟對方說明即可。
84785013
02/02 14:09
貨物入庫未到票暫估時稅不用暫估嗎?
張曉慶老師
02/02 14:25
你好,是的!進(jìn)項稅不暫估。
84785013
02/02 14:36
那票還沒收到,就要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本怎么處理?
張曉慶老師
02/02 14:42
直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存
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