問(wèn)題已解決

上月計(jì)提的工資總額,和這個(gè)月實(shí)際支付的金額不一致要如何處理?上月計(jì)提工資多了。這個(gè)月實(shí)際支付少。

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:02/01 15:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 要紅沖計(jì)提的
02/01 15:08
樸老師
02/01 15:08
同學(xué)你好 要紅沖多計(jì)提的
84785033
02/01 15:13
如何紅沖?上月分錄是:借:管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工薪酬, 多計(jì)提了3800元。 本月紅沖分錄,借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工薪酬 3800,貸:管理費(fèi)用-職工薪酬 3800 這樣對(duì)嗎?
84785033
02/01 15:14
有個(gè)疑問(wèn),這樣紅沖,管理費(fèi)用貸方豈不是多出3800元?到月底直接結(jié)轉(zhuǎn),賬就平了是嗎?
樸老師
02/01 15:16
同學(xué)你好 對(duì)的 就是這樣做的
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