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老師,我們給我們下游銷售貨物,合同約定運費我們承擔,實際上是他們也承擔一半,但是這一部分運費她們從貨款里結(jié)給我們,我們給他開13個點的票,運費原本是9個點,比如10000元的運費,各自承擔5000元,這個如何算我們才不吃虧,是不是增值稅多交部分是這樣計算的5000/1.13*0.13-5000/1.09*0.09.=162.38元,然后附加稅162.38元*0.12=19.49元,企業(yè)所得稅5000*0.05=250元,我們是小微,印花稅1.5元然后我多承擔了4313.37元的稅

84785043| 提問時間:2024 01/31 17:09
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言-老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師,初級會計師
你好,企業(yè)所得稅應該不對用不含稅價格算更準確一點5000/1.13*0.05,
2024 01/31 17:12
84785043
2024 01/31 17:16
老師,其他的都是對的是嗎,就是這樣的計算過程是吧
言-老師
2024 01/31 17:18
如果是運費從貨物里直接減掉5000,那抵扣的稅款會更多一些,相當于少開了5000的13%的稅,還要看運費發(fā)票是開給哪個單位的
84785043
2024 01/31 17:26
老師,運費發(fā)票是我們公司找的運輸公司,從上游拉貨一直送到下游指定地點,運輸公司跟我們簽訂合同,發(fā)票全部開給我們的,我們的下游跟我們簽購貨合同的時候,約定的運費由我們承擔,但是實際上他和我們各承擔一半,但是他又不愿意私下把那部分運費打給我們老板,非要跟貨款合在一起,我們給他們開發(fā)票的時候,就多承擔了稅
84785043
2024 01/31 17:27
現(xiàn)在是想把這個算清楚,他加幾個點給我們結(jié)算最合適,我不知道我算的對不對
言-老師
2024 01/31 17:32
剛才算一下,如果5000運費從貨款里扣的話,5000/1.13*0.13=575.22元,就是貨款部分我們少交了增值稅,運費發(fā)票5000都開給了公司,就是多抵扣了5000/1.09*0.09=412.84,這樣一算就是公司少了收入多了成本,我的理解。如果都按正常程序的話,公司正常開5000收入的貨,少那5000的運費進項。 扣貨款是對公司有利的,你覺得呢
84785043
2024 01/31 17:38
老師,不是扣,是我們付給運輸公司1萬元的運費,運輸公司給我們開了9個點的運費發(fā)票,1萬元,我們和下游各承擔5000,下游給我們這5000元不是我們扣貨款,是他加到貨款里給我們,比如貨款是10萬,他給我們付10.5萬,讓我們開發(fā)票按照10.5萬給他開13%的票
言-老師
2024 01/31 17:44
增加收入那你的計算是對的,但是所得稅那邊應該是5000/1.13-5000/1.09=這個是多產(chǎn)生的收入*0.05是所得稅
84785043
2024 01/31 17:47
好的,知道了老師,那就是說我把這些錢轉(zhuǎn)換成加幾個點合適,是怎么換算的,還有就是支付的時候還是讓他合并到貨款里打給我們公戶嗎
言-老師
2024 01/31 18:03
如果按你自己算的不減去5000/1.09這部分成本,那就是5000/1.13*0.05,這個數(shù)字加到貨款的不含稅價里,因為運費與貨款沒有固定比例,只能是加費用進去
84785043
2024 01/31 18:09
老師就是說她給我付款的時候是5000%2b5000/1.13*0.05%2b增值稅我公司多承擔部分和附加稅多承擔部分,是這個意思嗎
言-老師
2024 01/31 18:22
對的,5000+5000/1.13*0.05+附加稅,這個算出來是不含稅的,乘以13%讓對方一起承擔多出來的增值稅
84785043
2024 01/31 18:40
老師,增值稅的差額那部分不用加進去啊
言-老師
2024 01/31 18:43
你指的是哪個差額,因為每個企業(yè)的所得稅都不一定是最優(yōu)惠的,所以這樣的情況寧愿讓對方多承擔一些
84785043
2024 01/31 18:50
老師,我說的差額是5000元開13%的發(fā)票,原本是9個點的稅,這樣開13個點的就有差額了么,這個差額我也是要加進去讓對方給我的對吧
言-老師
2024 01/31 18:52
加的,稅點差額都要加上
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