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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師12月份多計(jì)提了印花稅,請(qǐng)問(wèn)跨年用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目該怎么做分錄
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速問(wèn)速答冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué)
本期沖回
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅
貸以前年度損益調(diào)整
01/31 13:12
84784962
01/31 15:23
這個(gè)一筆分錄就可以了嗎?老師,不影響未分配利潤(rùn)是不是
冉老師
01/31 15:26
是的,這一筆分錄,
以前年度損益調(diào)整科目月末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
84784962
01/31 15:55
那我緊接著想做一筆結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn),是借以前年度所以調(diào)整
貸未分配利潤(rùn) 這樣對(duì)嗎
冉老師
01/31 15:56
是借以前年度所以調(diào)整
貸未分配利潤(rùn)?
是的
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