問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)下發(fā)給員工的福利(手機(jī)),但手機(jī)的錢我們要走對(duì)公賬戶付給商家,我應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/31 09:18
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好! 1.計(jì)提 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/在建工程等 貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利(或福利費(fèi)) 2.實(shí)際購(gòu)進(jìn)并發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利(或福利費(fèi)) 貸:銀行存款等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 說(shuō)明:發(fā)放外購(gòu)的實(shí)物給員工,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,且需要并入當(dāng)月的工資按照“工資薪金所得”扣繳個(gè)人所得稅。
2024 01/31 09:20
84784996
2024 01/31 09:22
那我們付商家的錢又應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢?
張曉慶老師
2024 01/31 09:30
借:低值易耗品 貸:銀行存款
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