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老師請問下發(fā)給員工的福利(手機),但手機的錢我們要走對公賬戶付給商家,我應該怎樣做會計分錄?

84784996| 提問時間:01/31 09:18
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好! 1.計提 借:管理費用/銷售費用/在建工程等 貸:應付職工薪酬-非貨幣性福利(或福利費) 2.實際購進并發(fā)放 借:應付職工薪酬-非貨幣性福利(或福利費) 貸:銀行存款等 應交稅費-應交個人所得稅 說明:發(fā)放外購的實物給員工,不得抵扣進項稅額,且需要并入當月的工資按照“工資薪金所得”扣繳個人所得稅。
01/31 09:20
84784996
01/31 09:22
那我們付商家的錢又應該怎樣做會計分錄呢?
張曉慶老師
01/31 09:30
借:低值易耗品 貸:銀行存款
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