問(wèn)題已解決

一般人旅游差額征稅,旅游服務(wù)費(fèi)開(kāi)的差額,但是公司還有別的業(yè)務(wù),還有推廣服務(wù),推廣服務(wù)就正常開(kāi)6%對(duì)嗎?也可以找進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票抵扣嗎

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:01/31 08:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
? 同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦 可以找專(zhuān)票抵扣
01/31 08:43
84785003
01/31 08:46
那一般人旅游差額征稅之后的銷(xiāo)項(xiàng)可以拿進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票抵扣嗎
樸老師
01/31 08:47
這個(gè)不能抵扣了哦 對(duì)于一般納稅人提供旅游服務(wù)期間,若支付給其他單位的款項(xiàng)可以獲得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,建議不要選擇差額征稅,若能夠取得專(zhuān)票,可以通過(guò)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣,同時(shí)享受10%加計(jì)抵減優(yōu)惠政策
84785003
01/31 08:58
那比如之前選擇了差額征稅,現(xiàn)在還能更改銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)抵扣這種嗎
樸老師
01/31 09:19
同學(xué)你好 重新核定就可以
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