問題已解決
我是購買方,收到一張跨月紅沖專票,我這個月申報增值稅的時候應(yīng)該怎么操作
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速問速答你好,需要將該發(fā)票稅額做進(jìn)項額轉(zhuǎn)出處理
01/30 14:51
84784978
01/30 14:52
怎么轉(zhuǎn)出,申報增值稅的時候,直接在進(jìn)項稅額里面減掉這一部分金額嗎
陳陳陳老師
01/30 14:54
在申報表表二中的紅字專用發(fā)票那一欄填上紅字稅額就可以
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