問(wèn)題已解決

我們店鋪的物品全部是別人放在我們這里銷售的,銷售后可以提成,怎么賬務(wù)處理

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:01/30 14:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.銷售物品時(shí),將銷售金額記入“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”賬戶,并同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本至“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”或“其他業(yè)務(wù)成本”賬戶。 2.計(jì)算提成時(shí),將提成的金額從“應(yīng)收賬款”或“應(yīng)付賬款”賬戶中扣除,并記入“銷售費(fèi)用”賬戶。 具體分錄如下: 銷售物品時(shí): 借:銀行存款(或應(yīng)收賬款) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入) 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(或其他業(yè)務(wù)成本) 貸:庫(kù)存商品 計(jì)算提成時(shí): 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款(或應(yīng)付賬款)
01/30 14:08
84785011
01/30 14:09
對(duì)方怎么賬務(wù)處理
樸老師
01/30 14:10
我想知道發(fā)票是咋開的
84785011
01/30 14:12
按照手續(xù)費(fèi)開得,但是全部資金先由我方收款,再轉(zhuǎn)給對(duì)方
樸老師
01/30 14:15
貨物發(fā)票不開給你們嗎
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