問(wèn)題已解決
增值,附加,印花交稅分錄咋做,,上月未計(jì)提
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速問(wèn)速答增值稅計(jì)提
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅
? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
增值稅繳納
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
借:(以前年度損益調(diào)整)稅金及附加
貸:?應(yīng)交稅金-城建稅
應(yīng)交稅金-教育附加
應(yīng)交稅金-地方教育附加
繳納時(shí):
借: 應(yīng)交稅金-城建稅
應(yīng)交稅金-教育附加
應(yīng)交稅金-地方教育附加
貸:銀行存款
2024 01/29 15:12
84784981
2024 01/29 15:13
當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提嗎
東老師
2024 01/29 15:13
對(duì) 當(dāng)月需要先補(bǔ)提的
84784981
2024 01/29 15:16
印花稅的呢
東老師
2024 01/29 15:17
借:以前年度損益調(diào)整(稅金及附加)? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅? ?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅? 貸:銀行存款
84784981
2024 01/29 15:20
轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額咋平
東老師
2024 01/29 15:21
這種結(jié)轉(zhuǎn)方式就是有余額的,不用平的
84784981
2024 01/29 15:23
d-個(gè)稅,咋計(jì)提
東老師
2024 01/29 15:24
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬? 借應(yīng)付職工薪酬? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
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